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审计经理是企业财务的“电子眼”,他的职责是及时发现资产和资金使用、业务和管理流程上的漏洞,采取预警措施,为企业避免不必要的损失。工作的特点要求他们既要熟悉内部审计、财务、税务等专业工作,具备一定的企业管理、法律等综合知识,还要有较强的沟通协调能力和对突发事件的应变能力。除具有国家财政部的注册会计师CPA认证外,还需要有丰富的审计工作经验。
(1)熟悉中西方财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务。
(2)熟悉审计操作程序和审计方法。
(3)熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理。
(5)熟悉财务管理、企业融资及资本运作。
(6)良好的口头及书书面表达能力。
(8)具有较高的领导管理能力。
(9)较强的人际交往能力和团队协作精神。
权力
(1)对审计中发现的重大问题,有越级汇报的权力。
(2)对审计中发现的问题,在报经理批准后有处罚的权力。
(3)对财务运作全过程有监督检查的权力。
(4)要求相关部门配合相关审计工作的权力。
(5)审计过程中,要求被审计单位和个人无条件提供相关依据的权力。
(6)具有部门内部员工考核的权力。
(7)具有部门内部员工聘任、解聘的建议权。
(8)其他相关权力
工作内容
按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;
建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;
组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;
与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。